Nodokļu sezona ir šeit, un ir pienācis laiks šaut ar jūsu uzņēmuma izdevumu uzskaiti un maksimāli izmantot visus likumīgos mazo uzņēmumu nodokļu atvieglojumus, kurus jūs varat pieprasīt, lai samazinātu savus vispārējos ar nodokli apliekamos ienākumus. Diemžēl daudzi nodokļu maksātāji, kas ir tiesīgi saņemt dažādus atskaitījumus - it īpaši mājas biroja atskaitījumus - tos nepieprasa.
Lai palīdzētu jums pieprasīt atskaitījumus, kurus esat pelnījuši, zemāk ir 10 mazo uzņēmumu nodokļu atskaitījumi, kas var attiekties uz jūsu uzņēmumu. Lai iegūtu plašāku informāciju par jūsu uzņēmumu, vienmēr konsultējieties ar savu nodokļu speciālistu.
$config[code] not found10 mazo uzņēmumu nodokļu atskaitījumi Jums nevajadzētu ignorēt
1. Veselības aprūpes nodokļu kredīts
Ja jūs nodrošināsiet apdrošināšanu saviem darbiniekiem, saskaņā ar Likumu par pieņemamu aprūpi var pretendēt uz maziem uzņēmumiem, kuri var pieprasīt nodokļa atlaidi līdz 35%, ja atbilstat šādiem kritērijiem:
- Jums ir mazāk nekā 25 pilna laika darbinieki.
- Jūsu izmaksātā vidējā gada alga ir mazāka par 50 000 USD.
- Jūs maksājat 50% vai vairāk darbinieku veselības apdrošināšanas prēmijām.
2. Personīgā transportlīdzekļa lietošana uzņēmējdarbībā
Ja jūs izmantojat savu personīgo automašīnu, kravas automašīnu vai furgonu biznesa braucieniem, jūs varat norakstīt transportlīdzekļa lietošanas daļu:
- Atskaitot faktiskās izmaksas.
- Uzņēmuma nobraukuma atņemšana, pamatojoties uz IRS noteikto likmi. 2012. gada nodokļa likme pirmajā pusgadā bija 0,55 ASV dolāri par kilometru. (IRS nesen atbrīvoja savus standarta nobraukuma rādītājus 2013. gadam, kas liecina par nelielu pieaugumu salīdzinājumā ar pašreizējām 2012. gada likmēm.)
Jūs varat arī atskaitīt stāvvietu un nodevas. Atcerieties, ka visi darījumi ir labi. Atzīmējiet savu nobraukumu, izmantojot odometru vai GPS ierīci, kā arī brauciena datumu, galamērķi un mērķi.
3. Biznesa ceļošanas un izklaides izdevumi
Mazo uzņēmumu īpašnieki var pieprasīt lielāko daļu izmaksu, kas saistītas ar uzņēmējdarbību uz ceļa. Tie ietver gaisa, vilcienu vai autobusu biļešu izmaksas, naktsmītnes, taksometrus, 50% no ēdināšanas un biznesa izklaides izmaksām, ķīmiskās tīrīšanas un veļas mazgāšanas izmaksas, ar uzņēmējdarbību saistītus zvanus un padomus.
Ir daži ierobežojumi, ko var atskaitīt. Piemēram, ja jūs ceļojat ar laulāto vai citu personu, kas nav darbinieks, jūs nevarat atskaitīt savus izdevumus. Ir arī daži ierobežojumi attiecībā uz ārzemju ceļojuma atskaitījumiem, kruīza kuģu braucieniem un apmeklējumiem.
4. Mājokļu atskaitīšana
Vairāk nekā puse no visiem ASV uzņēmumiem darbojas ārpus mājām, un daudzi (ne visi) var pretendēt uz mājas biroja atskaitījumu. Šajā gadījumā brīdinājums ir tāds, ka jūs varat pieprasīt tikai atskaitījumu (kas var ietvert telefona rēķinus, interneta maksas, apdrošināšanu, īri un vairāk), ja jūsu mājas platība tiek izmantota tikai un regulāri biznesa vajadzībām.
Strādājot no ēdamistabas galda vienu dienu un nākamo, šī teritorija nav ekskluzīva un regulāra lietošana. Lasiet vairāk par mājas biroja atskaitīšanu un pievērsiet uzmanību vienkāršākam prasību izskatīšanas procesam, kas atvieglos atskaitījumu iesniegšanu 2014. gadā.
5. Sākuma izmaksas
Sākt biznesu 2012. gadā? Jūs varat pieprasīt līdz pat $ 5000 uzņēmējdarbības uzsākšanai un $ 5000 organizatorisko izmaksu, kas radušās pirms durvju atvēršanas. 5.000 $ atskaitījums tiek samazināts par summu, ko jūsu kopējās uzsākšanas vai organizatoriskās izmaksas pārsniedz $ 50 000. Visas atlikušās izmaksas ir jā amortizē.
6. Profesionālās maksas un apmācību izmaksas
Jebkuras maksas, kas saistītas ar šādiem, ir pilnībā atskaitāmas kā uzņēmējdarbības izmaksas:
- Apmācība (nodarbības, semināri, sertifikāti, grāmatas utt.)
- Profesionālās organizācijas dalības maksas.
- Maksas juristiem, nodokļu speciālistiem vai konsultantiem (lai gan jebkurš darbs, kas saistīts ar turpmākajiem gadiem, ir jāatskaita visā pakalpojuma / lietošanas laikā).
7. Iekārtu un programmatūras iegāde
179. nodaļas atskaitījums ļauj pilnībā atskaitīt 2012. gadā iegādāto aktīvu izmaksas (līdz 500 000 ASV dolāru), ieskaitot datorus, mēbeles, noteiktas uzņēmējdarbības programmatūras, transportlīdzekļus un ražošanas iekārtas. Jaunais „Bonusa nolietojuma” noteikums arī ļauj jums amortizēt papildu 50% no konkrētā īpašuma izmaksām pēc tam, kad esat veicis 179.panta atskaitījumu un papildus standarta amortizācijas atskaitījumam. IRS.gov piedāvā vairāk informācijas par 179. sadaļu.
8. Kustīgās izmaksas
Vai 2012. gadā jūs pārvietojāt savu biznesu? Ja jūsu jaunā darba vieta ir 50 jūdžu attālumā no jūsu mājām nekā jūsu iepriekšējā darba vieta, iespējams, jūs varat atskaitīt atsevišķas pārvietošanas izmaksas par savu individuālo 1040 nodokļu deklarāciju.
9. Veterānu pieņemšana darbā
Vai jūs 2012. gadā nolīgāt veterānu? Jums var būt tiesības pieprasīt nodokļu kredītu. Saskaņā ar 2011. gada Vow to Hirees Act, ja esat nomājis veterānu, kurš vismaz četras nedēļas bija bezdarbnieks, jūs varat pieprasīt kredītu par 40% no pirmajiem 6000 ASV dolāriem algās (līdz $ 2400).
Ja jūs nolīgsiet veterānu, kurš ir bijis bezdarbnieks vismaz sešus mēnešus, kredīts pārsniedz 40% no pirmajām 14 000 ASV dolāru algām (līdz 5 600 ASV dolāriem).
10. Labdarības ziedojumi
Labdarības iemaksas var tikt uzskatītas par nodokļu atskaitījumiem no jūsu uzņēmuma ikgadējās nodokļu saistības. Nauda vai citas naudas iemaksas var būt atskaitāmas no nodokļa, ja vien tās nav paredzētas izmantošanai konkrētai personai. Nodokļu gada laikā ir jāveic iemaksas, lai varētu saņemt atskaitījumu neatkarīgi no izmantotās grāmatvedības metodes.
Kad jūs iesniedzat savu prasību, jums jāizmanto 1040. veidlapa, A saraksts un katrs atskaitījums. Jūs varat arī atskaitīt īpašuma patiesos tirgus vērtības ziedojumus, tostarp inventarizāciju un jebkādas izmaksas, kas saistītas ar brīvprātīgo darbu, piemēram, līdzekļu piesaistes pasākuma izmaksas. Šī IRS rokasgrāmata izskaidro vairāk par labdarības nodokļa atskaitījumu.
Nodokļu atskaitījumi Foto caur Shutterstock
Vairāk: Mazās uzņēmējdarbības izaugsme 9 Komentāri ▼